用友往来记账凭证怎么做?
登录软件,进入总账模块,点击凭证,填制凭证,添加,录入汇总、借贷科目及金额,保存,完成凭证填制。
会计凭证,会计术语,是会计部门根据原始凭证填制的,记录经济业务简要内容,确定会计分录作为记账依据的会计凭证。记账凭证又称日记账凭证,是根据已登记账簿的要求,确定账户名称、记账方向和金额的凭证。一种记录,是登记明细账和总账的依据。
用友软件中基础信息设置包括的分类信息哟?
财务:凭证字、科目设置(交易、部门、员工、项目的辅助核算)、结算、常用汇总。
业务:仓库、库存、计量单位、当前单位。
如何在用友里录入采购入库?
用友u8的采购入库单进入采购管理界面(在采购管理模块进行以下操作):
(1)整体流程:录入采购入库单(或"采购收据文件(红色)及),根据采购入库单生成采购发票(或红字采购发票),与采购发票进行采购结算,形成存货入库成本,根据采购发票进行采购付款和付款核销。根据实际情况做一些供应商转账,最后月底结账。
(2)采购入库单:点击〖采购入库单〗按钮,进入采购入库单界面,点击〖增加〗按钮,选择一张采购入库单(如果采购被退回,选择采购入库单(红色)),根据实际情况输入仓库、入库类别、供应商、存货等信息,最后保存。
(3)采购发票:点击〖采购发票〗按钮,进入采购发票界面,点击〖增加〗按钮,选择普通发票(如果采购被退回,选择普通发票(红字)),输入发票号,然后选择(采购入库单),过滤选择入库单生成发票,确认生成采购。发票,保存后检查。
(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击〖采购结算〗按钮,进入结算界面。首先过滤要结算的入库单和发票的日期范围,然后点击〖收款〗按钮,选择要结算并确认的入库单,然后点击〖发票〗按钮,确认即可。是,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算;重复上述操作,直到所有发票和收据文件都已结算。
(5)付款结算:点击〖付款结算〗按钮,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,点击〖增加〗按钮,输入结算、结算账户、金额、汇总并保存;然后点击核销,选择自动,确认核销金额并保存,完成支付。
(6)供应商之间的转移(不常用,处理特殊情况)
(7)月末结账:点击〖月末结账〗按钮,使用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成。如果所有的工作都已经完成,点击下个月结帐操作。
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